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县妇联2018年度部门决算
  • 发布时间:2019-09-06 19:46
  • 来源: 县妇联
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第一部分  县妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  县妇联2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 县妇联2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分  县妇联概况

一、部门职责

 (一)指导全县各级各界妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

   (二)指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

   (三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

   (四)维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市政府颁发的《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,协助县政府制定《江华瑶族自治县妇女发展规划》和《江华瑶族自治县儿童发展规划》,并组织实施。

   (五)加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

   (六)负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商和团体会员之间的联系,开展有关的联谊活动。

   (七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

     县妇联内设2个职能部室: 1、办公室(加挂“组宣部”牌子)。2、权益部(加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子)

(二)决算单位构成

2019年部门决算汇总公开单位县妇联本级。

   第二部分  县妇联2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  县妇联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计94.44万元。比上年减少11%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求,压减一般性支出,财政拨款收入减少。

2018年度支出总计94.44万元,比上年减少11%,主要是减少了一般公共服务支出。年初结转结余0.42万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入94.02万元,年初结转0.42万元,均为财政拨款收入,占100%。其中财政拨款收入94.02万元,上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出94.02万元,较上年度决算数107.13万元,减少了13.11万元。本年支出按支出性质和经济分类:基本支出80.77万元,占比85.91%;项目支出13.25万元,占比14.09%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下: 其中一般公共服务支出82.23万元,占本年支出的87.5%;住房保障支出3.38万元,占本年支出的3.6%;其他支出8.4万元,占本年支出的8.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计均为94.02万元,比上年减少11%,其中一般公共预算财政拨款收入85.62万元,比上年减少15%,主要是财政压缩了公共经费支出;政府性基金预算财政拨款收入8.4万元。财政拨款总支出94.02万元,比上年减少11%,其中一般公共服务支出82.24万元,占本年支出的87.5%;住房保障支出3.38万元,占本年支出的3.6%;其他支出8.4万元,占本年支出的8.9%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求,压减一般性支出。导致了我单位支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2018年度财政拨款支出总计94.02万元,比上年减少11%。其中财政拨款收入85.62万元,比上年减少15%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求,压减一般性支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出合计85.62万元,均为一般公共预算财政拨款支出。其中,基本支出80.77万元,占比94.3%;项目支出4.85万元,占比5.7%。按照功能分类各项构成及占比情况如下:

1.一般公共服务支出(类)82.24万元,占财政拨款本年支出合计的96.0%。

2.住房保障支出(类)3.38万元,占财政拨款本年支出合计的4.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数80.17万元,支出决算数85.62万元,比年初预算数80.17万元增加6.78%。其中基本支出决算数80.77万元,比年初预算数77.37万元增加4.39%;项目支出决算数4.8万元,比年初预算数2.8万元增加73.21%,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:绩效考核奖励、2018年机关事业单位工作人员工资津补贴提标等。财政拨款收入具体如下:

1.一般公共服务支出(类)82.24万元,占财政拨款本年支出合计的96.0%。群众团体事务(款)82.24万元,占一般公共服务支出(类)的100%。行政运行77.39万元,占一般公共服务支出(类)的94.1%,一般行政管理事务4.85万元, 占一般公共服务支出(类)的5.91%。

2.住房保障支出(类)3.38万元,占财政拨款本年支出合计的4.0%。住房改革支出(款)3.38万元,占住房保障支出(类)的100%,住房公积金3.38万元,占一般公共服务支出(类)的4.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计80.77万元。其中:人员经费合计54.17万元,占比63.27%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计26.6万元,占比31.2%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费支出2.45万元,与年初预算持平,与上年三公经费2.45万元持平。

1、公务接待费支出2.45万元,与年初预算基本持平。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。3、因公出国(境)费支出0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费支出2.45万元,其中1、公务接待费支出2.45万元,占比100%.公务接待支出相关的公务接待54批次,430人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,占比0%;3、因公出国(境)费支出0万元,占比0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算收入0万元,实际收入8.4万元,主要为省妇联拨入彩票公益金收入,实际支出湖南省专项彩票公益金农村“两癌”贫困妇女救助8.4万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)等相关规定,我单位及时研究制定了绩效评价的有关工作方案,根据《部门整体支出绩效评价指标及评分标准》,拟定了《部门整体支出绩效评价实施方案》,成立了绩效评价工作组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施,并形成绩效评价报告,上报县财政局。

(二)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以县妇联主席为组长的预算支出绩效评估领导小组,强化了各部室的预算管理意识。

    2、重视国家、省、市县财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高业务工作能力。积极参加组织财务人员进行继续教育培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

    3、建立了内部控制管理制度,进一步规范了财政资金的预算管理。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度评分为96.5分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出13.66万元,比2017年增加0.93万元,增长7.3%。 主要原因是差旅费支出有所增加。

(二)一般性支出情况

2018年度会议费合计0万元。

2018年度培训费合计0.32万元,主要用于举办妇女儿童维权相关培训开支等。

(二)政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额5.22 万元,其中:政府采购货物支出0.37 万元、政府采购服务支出4.85 万元。授予中小企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.69万元,占政府采购支出总额的32.38 %。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有固定资产23.51万元,其中妇女儿童活动中心房屋一栋,价值18.92万元,其它办公设备及办公用品4.59万元,车辆0辆。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 县妇联2018年度部门整体支出绩效评价报告


根据《中华人民共和国预算法》、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[2019]10号)等相关规定,我于2019年7月20日对部门整体支出进行了自我绩效评价,形成本评价报告。

一、部门概况

    (一)部门整体基本情况

1、机构设置、人员情况。江华瑶族自治县妇女联合会是我县各族各界妇女的群众团体,由中共江华瑶族自治县县委领导,县妇联设2个职能部室:办公室(加挂“组宣部”牌子)、权益部(加挂“妇女儿童工作委员会办公室”牌子)编制5人,其中行政编制4人,事业编制1人。现实有在职人数5人,退休人数3人。本单位为行政单位,正科级财政预算全额拨款单位,财务核算适用行政单位会计制度。

2、主要职能。一是指导全县各级各界妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。二是指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。三是教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。四是维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为县委、县政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省、市政府颁发的《妇女发展规划》、《儿童发展规划》,协助县政府制定《江华瑶族自治县妇女发展规划》和《江华瑶族自治县儿童发展规划》,并组织实施。五是加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。六是负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商和团体会员之间的联系,开展有关的联谊活动。七是承办县委、县政府交办的其他事项。

3、重点工作计划。2018年我单位的主要工作计划为:一是在突出思想引领上下功夫,切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治责任; 二是在突出发展大局上下功夫,组织动员妇女在全县中心工作开展中发挥“半边天”作用; 三是在突出依法维权上下功夫,营造妇女儿童更好生活环境共享发展成果; 四是在突出家庭建设上下功夫,推动社会主义核心价值观建设落到实处; 五是在突出改革创新上下功夫,不断推进妇联组织自身发展。

(二)部门整体收支情况

根据江华瑶族自治县财政局江财预【2018】1号预算文件,批复我单位一般公共预算拨款94.02万元,批复我单位的部门支出94.02万元,其中基本支出94.02万元,无专项资金。

(三)部门整体支出规模、使用方向和主要内容等。我单位2018年部门整体支出94.02万元,其中一般公共服务支出82.24万元,住房保障支出3.38万元,其它支出8.4万元。

(四)部门整体目标实现情况。2018年,江华县妇联坚持以党的十九大和中国妇女十二大精神为指导,认真贯彻男女平等基本国策,以服务中心,服务大局,服务基层、服务妇女为目标,努力把妇联组织建设成为党开展妇女工作的“坚强阵地”和“温暖之家”,在推进江华经济社会又好又快发展中发挥巾帼作用,得到了上级部门和群众的好评。

二、部门整体支出使用情况

2018年部门预算支出94.02万元,实际支出94.02万元其中:基本支出80.77万元(①人员经费54.17万元;②日常办公经费26.6万元;2、项目支出13.25万元(行政事业类项目13.25)。 本单位在经费管理使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度,量入为出,合理安排各项收支,精打细算,把有限的资金用在刀刃上,资金利用率达100%。2018年度“三公经费”财政拨款预算数2.45万元,决算数2.45万元。本着勤俭、节约的原则,我单位制定了《江华瑶族自治县接待管理办法》、从制度上严抓管理,厉行节约,进一步大幅压减了我单位的“三公”经费支出。

三、部门整体支出管理情况

1、重视预算支出绩效评估工作,成立了以县妇联主席为组长的预算支出绩效评估领导小组,强化了各部室的预算管理意识。

    2、重视国家、省、市县财政预算资金管理方面制度的学习,不断提高业务工作能力。积极参加组织财务人员进行继续教育培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

    3、建立了内部控制管理制度,进一步规范了财政资金的预算管理。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 经济性分析

1、本年预算配置方面,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%,“三公经费”控制较好。

2、预算管理方面较好,本着厉行节俭、只减不增的原则,严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序,公用经费、三公经费都得到了有效控制。

(二)效率性分析

1、“三·八”妇女节期间,组织乡镇妇联主席、专职副主席和县直机关妇委会主任80多名干部学习党的十九大精神,并对十九大知识进行测试。中国妇女十二大召开后,印发《中国妇女第十二次全国代表大会主要精神宣传手册》100本,组织乡镇、村妇联干部学习报告、《章程》修正案和习近平在同新一届领导班子成员集体谈话内容;

2、注册“江华女声”公众号,宣传党的声音和路线、方针、政策,层层建立妇女微信群、工作群,建立线上“妇女之家”,转发、分享妇联工作特色和亮点,用正能量引领妇女听党话,跟党走;

3、“三˙八”妇女节期间,表彰“基层妇联组织改革”先进集体2个,“两癌”免费筛查工作先进集体3个,“两癌”免费筛查工作先进个人10名,“最美创业”5名,“好婆媳”5对,“最美家庭”5户,“文明家庭”5户,“平安家庭” 50户,用先进典型激励广大妇女树立自尊、自信、自立、自强理念。

(三)有效性分析

1、以“产业扶贫”为切入点,针对本县年龄大、文化低,上有老、下有小,不能外出务工的妇女实际,宣传发动有就业需求的农村妇女走出家门,走进厂门,到“扶贫车间”上班,满足妇女“挣钱、顾家两不误”需要,解决妇女家门口就业。以“健康扶贫”为落脚点,大力实施农村适龄妇女“两癌”免费检查和救助。2018年,全县完成“两癌”免费检查7192人,占总任务的103%。争取中央、省专项彩票公益金项目—贫困妇女“两癌”救助金80.4万元,救助79名“两癌”贫困妇女;

2、 7月3~5日,全省“巾帼脱贫乡村振兴”现场推进会在江华召开,县委主要领导高度重视,召开常委扩大会专题研究部署推进会相关工作,市委常委、县委书记罗建华亲自调度指挥、亲自确定现场点、亲自陪同省妇联领导视察。县委副书记龙赋云,县委分管领导、组织部长唐伟文事事亲力亲为、亲自把关、亲自协调、亲自督导,确保全省“巾帼脱贫乡村振兴”现场推进会取得圆满成功。

3、联合相关部门举办“助残日”暨“庆六˙一”活动,结对帮扶23名建档立卡贫困儿童,36名残疾儿童。邀请创新实验学校“知心屋”社会工作者和湖南省首批心理教师培训班第九组专家团队深入贫困村、中小学校开展“心育公益献爱心”活动,开展团辅活动1场,心育讲座4场,心育课4节,受益师生和家长1100多人;

4、5月底,县委组织部、县委统战部、县纪委、县妇联与县作家协会、驻阳华社区县直单位共同举办“同心杯·传承好家训培育好家风”有奖征文活动。本次征文收到稿件200多篇,经专家严格评审,共评出成人组一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名;学生组一、二、三等奖各1名。

(三)可持续性分析。

1、“三·八”维权周期间,开展巾帼维权宣传活动。重点宣传《反家庭暴力法》、农村妇女土地经营权确定、反邪教等,现场发放宣传资料1000余份。12月4日,在全国《宪法》宣传日之日,在体育广场开展“巾帼暖人心˙普法宣传十日行动”活动,重点宣传《宪法》,发放宣传资料1500份;

2、6月26日,县妇联组织巾帼志愿者和妈妈禁毒联盟志愿者参加县禁毒委举办的“健康人生 绿色无毒”大型禁毒宣传和健康毅行活动,协助发放禁毒宣传资料2000份;发挥“巾帼求助中心”和“12338”妇女维权热线作用,对妇女来电来访认真处理,耐心倾听妇女诉求,疏导妇女情绪,化解妇女矛盾。对疑难复杂信访案件,联合公安、法院、检察院等部门协调解决。一年来,县妇联共接待和妥善处理各类信访36件(次),其中婚姻家庭权益27件,劳动和社会保障权益1件,人身权益4件,财产权益类1件,其它类3件。

3、6月下旬,《江华瑶族自治县妇联改革实施方案》经县委常委扩大会研究,同意县妇联机关改革按《方案》实施。12月底,县妇联配备兼职副主席2名,挂职副主席1名;组织乡镇妇联主席(或副主席)到道县学习妇联组织区域化建设改革先进经验,打造以沱江镇妇联为重点的样板点,建立“妇女之家”、执委轮流值班制和网格化管理体系,实现区域内组织联建、人员联管、活动联办、资源共享;在茫海洲雨衣厂、明意湖智能科技有限公司、展承创益文化用品有限公司等“两新”组织中建立妇女组织和网上网下“妇女之家”,加强对“两新”妇女组织工作的指导,使已建“两新”妇女组织活动制度化、常态化。

五、根据部门整体支出绩效评价指标体表,妇联自评分为96.5分,具体得分情况如下:

(一)投入(15分,得分15分)

1、目标设定5分,得分5分。①职责明确得分1分。妇联职责设定符合“三定方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作;②活动合规性得分1分。年初按照省、市妇联工作要点制定了本部门本年度工作要点,符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排;③活动合理性得分1分。本部门年初要点中的所设立的活动均按省、市妇联工作及本县实际情况所设立,每项活动的设立均有明确的目标与要求;④目标覆盖率得分1分。部门年度申报绩效目标项目所开支的金额全部用于年初所申报的绩效目标项目上,覆盖率达标;⑤目标管理创新得分1分。2018年我单位承担全省巾帼脱贫工作现场会,部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标达到规定要求。

2、预算配置10分,得分10分。①财政供养人员控制率得分3分。本部门在职人数5人,编制数5人,在职人员控制率为100%,达到目标值;②“三公经费”变动率得分4分。本部门本年度“三公经费总额2.45万元,上年度“三公经费总额3.22万元,“三公”经费变动率为-24%,目标值≤0,达到目标值。③重点支出安排率3分,得分3分。本单位没有重点项目支出。

(二)过程(50分,得分46.5分)

1、预算执行25分,得分21.5分。①预算完成率2分,得分2分。本年预算完成数为94.02万元,预算数为94.02万元,预算完成率为100%。②预算调整率2分,得分2分。本单位在预算执行过程中没有进行过预算调整,调整率≤10%。③支付进度率6分,得分4分。本单位半年实际支出27.72万元,上年结余结转0.42万元,本部门本年预算安排为94.02万元,半年支付进度为30%,得分0分;部门全年实际支出94.02万元,上年结余结转0.42万元,本年部门预算安排94.02万元,全年支付进度为99.56%,得分3分,小计得分3分。④结转结余率3分,得分2.5分。本部门本年度结转结余0.42万元,支出预算数94.02万元,结转结余率为0.5%,得分2.5分⑤结转结余变动率3分,得分3分。本部门本年度结转结余资金0.42万元,上年度结转结余资金0.42万元,结转结余变动率为0,得分3分。⑥公用经费控制率3分,得分3分。本部门初建支出公用经费为30万元,预算安排公用经费30万元,公用经费控制率为100%。⑦政府采购执行率3分,得分3分。本部门实际政府采购预算项目个数2个,政府采购预算项目个数2个,政府采购执行率为100%,得分3分。

2、预算管理15分,得分15分。①管理制度健全性得分2分。县妇联制定内部财务管理制度、干部轮岗制度、“三重一大”制度等一系列财务管理制度,制度合法、合规、完整,相关制度得到了有效执行。②资金使用合规性得分6分。在资金使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度,所有资金使用均经过领导审批,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预决算信息公开性得分3分。按照财政部门要求在规定的内容、规定的时间公开了单位预决算信息。④基础信息完善性得分4分。单位基本财务管理制度健全、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3、资产管理10分,得分10分。①管理制度健全性4分,得分4分。制定有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整,资产管理制度得到有效执行。②资产管理完全性3分,得分3分。部门资产保存完整,使用合规,收入及时足额上缴,资产财务管理帐实相符。③固定资产利用率3分,得分3分。本部门所有在用固定资产均为在册的固定资产,固定资产利用率为100%。

(三)产出(15分,得分15分)

1、项目实际完成率4分,得分4分。本单位年初制定的工作要点均已全部完成,完成率为100%。

2、项目质量达标率4分,得分4分。本单位2018年圆满完成各项工作任务,2018年年终绩效考核为优秀单位。

3、重点工作办结率4分,得分4分。2018年我单位圆满完成县委、政府及相关部门交办的各项工作任务。

4、部门绩效自评项目占比率3分,得分3分。我单位对所有预算内的项目支出均开展了自评工作。

(四)效果(20分,得分20分)

1、经济效益5分,得分5分。本单位为群团组织,单位工作内容与工作性质,经济效益考核不适用。

2、社会效益5分,得分5分。江华县妇联坚持以党的十九大和中国妇女十二大精神为指导,认真贯彻男女平等基本国策,以服务中心,服务大局,服务基层、服务妇女为目标,努力把妇联组织建设成为党开展妇女工作的“坚强阵地”和“温暖之家”,在推进江华经济社会又好又快发展中发挥巾帼作用,得到了上级部门和群众的好评。

3、生态效益。本单位为群团组织,生态效益考核不适用。

4、社会公众或服务对象满意度5分,得分5分。2018年县妇联开展各类优秀妇女、优秀家庭的评选、表彰活动、开展贫困妇女儿童慰问活动,开展贫困母亲“两癌”救助、开展“三八”维权周、“6.26”国际禁毒日等法律知识宣传、开展妇女维权接访等活动,以高效、服务、务实、廉洁为要求,增强服务意识,提高服务效率,注重服务质量,圆满完成各项工作任务,得到了上级部门和广大群众的好评。

六、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

半年预算执行情况不是很好。

七、改进措施和建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。

进一步加强内部机构各部室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、预算财务分析常态化,严格预算执行。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,按分析情况调整支付进度。

3、加强财务管理,严格财务审核,提高财务的精细化管理。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

    4、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神, 进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审核审批流程,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理,进一步压缩三公经费支出。

县妇联2018年决算公开表

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