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中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-03-17 11:18
  • 来源: 县财政局
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第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1)负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。(2)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提供建议、预案和依据。(3)负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。(4)研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批。(5)及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息,反应有关动态,负责全县党委办公室系统自动化建设的规划及指导业务。(6)负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。(7)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映的重要问题。(8)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。(9)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。(10)台事事务。(11)外事工作。(12)港澳事务。(13)办理县委和县委领导同志交办的其他工作事项

(二)机构设置

中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室单位内设机构包括:县委总值班室、文秘室、综合室、调研室、信息室、督查室、法规室、机要室、保密室、政工室、行政事务室、档案法制宣传教育室、档案业务指导室、对台事务室、港澳事务室、县委全面深化改革委员会办公室秘书室、县委财经委员会办公室秘书室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室部门预算编制范围包括:中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算689.09万元,其中,年初结转结余22.43万元,一般公共预算收入666.65万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少93.89万元,主要原因是行政公用性经费压减,项目资金减少以及财政拨款结余结转大幅度减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算689.09万元,其中,一般公共服务支出593.32万元,公共安全支出19.00万元,社会保障和就业支出34.12万元,卫生健康支出18.26万元,住房保障支出24.39万元。支出较上年减少93.89万元,主要原因是行政公用性经费压减,项目资金减少以及财政拨款结余结转大幅度减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出689.09万元,其中,一般公共服务支出593.32万元,占86.10%,公共安全支出19.00万元,占2.76%,社会保障和就业支出34.12万元,占4.95%,卫生健康支出18.26万元,占2.65%,住房保障支出24.39万元,占3.54%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数446.69万元,占总支出的比重为64.82%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费373.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算242.40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出58.66万元,主要用于主要用于本单位内设机构运转办理业务,高质量大会及县委全会等会议的开支,遗属抚养的补助;一般行政管理事务支出164.16万元,主要用于本单位二级机构江华瑶族自治县规划展示馆的运转经费,机关大院的物业管理,安保服务,绿化机关大院环境等,以及机要保密的网络安全运维费和系统服务费;保密管理支出19.00万元,主要用于应急通信升级;计划生育服务支出0.58万元,主要用于本单位生有独生子女的父母奖励金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费73.36万元,比上年预算减少2.72万元,下降3.58%,主要原因是行政公用性经费压减。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为18.00万元,其中,公务接待费6.00万元,公务用车购置及运行费12.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少6.00万元,主要原因是公务接待费预算减少。

(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额175.46万元,其中,货物类采购预算33.41万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算142.05万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为689.09万元,基本支出446.69万元,单位项目支出242.40万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:中国共产党江华瑶族自治县委员会办公室2025年部门预算公开表

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