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中共江华瑶族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开说明
  • 发布时间:2025-03-17 11:12
  • 来源: 县财政局
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第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中国共产党江华瑶族自治县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称。在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查和国家监察两项职能。纪律检查委员会依照《中国共产党章程》的规定,履行监督、执纪、问责职责;监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。

(二)机构设置

中共江华瑶族自治县纪律检查委员会单位内设机构包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室,下属事业单位有:“互联网+监督”平台与纪检监察信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共江华瑶族自治县纪律检查委员会部门预算编制范围包括:中共江华瑶族自治县纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算2444.96万元,其中,年初结转结余69.90万元,一般公共预算收入2375.06万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加133.65万元,主要原因是因为2025年度在编人员较上年度有所增加导致收入预算有所增加。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2444.96万元,其中,一般公共服务支出2181.92万元,社会保障和就业支出117.07万元,卫生健康支出61.96万元,住房保障支出84.01万元。支出较上年增加133.65万元,主要原因是因为2025年度在编人员较上年度有所增加导致支出预算有所增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2444.96万元,其中,一般公共服务支出2181.92万元,占89.24%,社会保障和就业支出117.07万元,占4.79%,卫生健康支出61.96万元,占2.53%,住房保障支出84.01万元,占3.44%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1655.40万元,占总支出的比重为67.71%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1291.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费364.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算789.56万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出569.52万元,主要用于落实中央、省、市县委关于党风廉政建设的各项规定,从严查办违纪违法案件、办理信访案件等;一般行政管理事务支出218.98万元,主要用于乡镇纪委加强监督,促进乡镇党政廉政建设及反腐败工作,信访接访、办案、廉洁文化建设等开支;计划生育服务支出1.06万元,主要用于发放机关事业单位城镇独生子女父母奖励。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费364.08万元,比上年预算增加36.66万元,上升11.20%,主要原因是因为2025年度在编人员较上年度有所增加导致机关运行经费预算增加。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为32.00万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费29.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费29.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.80万元,主要原因是为落实省委省政府相关规定,从严控制一般性支出。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算10.00万元,拟召开纪委全会、工作部署等会议,人数800人,内容为安排部署全县纪检监察工作等;培训费预算8.00万元,拟召开学习培训,人数500人,内容为学习中央、省、市纪委相关文件精神、纪检监察业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额286.37万元,其中,货物类采购预算172.87万元;工程类采购预算30万元;服务类采购预算83.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2444.96万元,基本支出1655.40万元,单位项目支出789.56万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件:中共江华瑶族自治县纪律检查委员会2025年部门预算公开表

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